审计部2016年度工作要点审计部2016年度工作要点
一、指导思想
按照国务院《关于加强审计工作的意见》要求和省教育厅审计处的工作部署,紧紧围绕我校“三次创业”中心工作,不断提高审计质量和服务水平,强化审计队伍建设,创新审计工作方式方法,防范法人风险,更好地为建设高水平特色审计大学服务。
二、总体目标
提升内部审计工作水平,为完善学校管理提出建议;优化审计流程,完善工作底稿,形成规范化的审计工作体系;健全内设机构,配足审计人员,使之与学校规模和发展相匹配;提升内审人员的职业道德水平和业务能力,全面启用内审信息系统。
三、主要工作
(一)审计工作
1、根据组织人事部的委托,做好干部经济责任审计工作;
2、做好体育健身中心、审计干部教育学院及原三期工程等大型基建项目的工程结算审计;
3、做好数字化校园及小型维修项目的工程结算审计;
4、做好学校二级单位的财务报表审计;
5、做好优势学科、协同创新等专项资金的跟踪审计工作;
6、根据学校的重大部署,开展相关审计调查工作;
7、做好科研项目经费的抽查和结项审签工作。
(二)合同审核工作
1、制定学校合同管理办法;
2、制定审计部合同审核办法;
3、做好合同及采购文件的日常审核工作。
(三)自身建设
1、力争新近2名审计人员,完善内设机构;
2、做好审计人员的培训和同行交流工作;
3、制定兼职审计人员管理办法,做好兼职审计人员的培训工作;
4、提高审计工作质量和规范化水平,完善审计工作流程,编制和完善审计工作底稿模板;
5、做好内审信息系统的升级维护,根据教育厅审计处的统一安排,做好有关模块的二次开发。
(四)做好领导交办的其他工作