一、工作思路
认真学习贯彻党的十九大精神和十九届三中全会精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,紧密围绕学校第四次党代会提出的发展目标、围绕中心服务大局,坚持问题导向,审计发现问题,督促整改,防范学校风险;厘清责任,推进归口管理;查补漏洞,完善内部控制,促进绩效提升。
二、总体目标
提升内部审计工作水平,为完善学校治理提出建议;优化审计流程,完善工作底稿,形成规范化的审计工作体系;健全内设机构,配足审计人员,使之与学校规模和发展相匹配;提升内审人员的职业道德水平和业务能力;开展数据式审计,提高内部审计信息化水平。
三、重点工作
(一)认真开展经济责任审计工作,对在现岗位任满三年的部门主要负责人开展任中经济责任审计;
(二)对二级部门贯彻落实上级政策和学校党委行政重要决策决议情况开展审计;
(三)继续开展学校经济活动内部控制情况进行审计;
(四)继续开展绩效审计,对近三年采购的数据库使用管理情况进行绩效审计调查;
(五)做好校属企业的财务收支与经营成果审计;
(六)做好小南山创新基地建设项目的全过程跟踪审计;
(七)对规模较大的基建项目开展工程竣工结算审计复审工作。
四、具体措施
(一)加强政治建设,提高内审人员的四个意识,激发审计人员创先争优的积极性和主动性;
(二)主动请示汇报,争取领导的指导与支持;加强部门之间的协调配合,合作开展部分审计业务;
(三)抓好班子建设,健全内设结构,配齐业务人员,聘请专家顾问,建立兼职审计人员队伍,充分利用学校专业优势;
(四)适当外包部分审计业务(主要是基建审计项目);
(五)加强培训与交流,通过参加中国内审协会、省教育厅、省审计厅举办各类培训班,前往内审工作先进单位学习交流,组织部门内部业务学习会等形式,提高审计人员的业务能力;
(六)推进审计信息化平台建设。