5月10日上午,审计处在致明楼406会议室开展“内审大讲堂”第五讲,以“内部控制与风险管理审计的理论分析及案例解读”为主题开展研讨会,主讲人为审计处审计员武岳,审计处其他人员参加了本次活动。
武岳同志从COSO报告出发,首先介绍了内部控制的定义、本质、体系组成,以及内部控制五要素,分析了内部控制实施效果不尽如人意的原因,并和大家一起探讨内部控制与风险管理之间的关系。其次,以《企业内部控制评价指引》为参照,从内部控制评价组织机构、原则、程序和方法、报告内容等方面分析内部控制评价应该如何操作。最后,以国有企业内控自评和大数据风险监控及检查为例,直观地呈现内部控制评价的过程和结果。
此次分享和研讨主要介绍了企业内部控制设计和内部控制评价的经验做法,为今后学校开展内部控制评价提供了一些思路和方向。审计处全体成员对于如何开展高校的内部控制评价展开了讨论,并明确下一步的工作方向。