5月24日上午,审计处在致明楼408会议室开展“内审大讲堂”第六讲,审计处副处长王芳做主题为“行政事业单位内部控制”的讲座,审计处其他人员参加了本次活动。
王芳的讲座围绕高校内部控制建设、内部控制评价和内部控制审计三个方面展开,重点介绍了高校内部控制审计。结合审计案例,王芳详细分析了高校单位层面内部控制、重大经济事项决策机制、资金管理内部控制和采购内部控制四个方面的审计重点和审计风险。最后,与会人员共同对我校内部控制情况进行了探讨。
5月24日上午,审计处在致明楼408会议室开展“内审大讲堂”第六讲,审计处副处长王芳做主题为“行政事业单位内部控制”的讲座,审计处其他人员参加了本次活动。
王芳的讲座围绕高校内部控制建设、内部控制评价和内部控制审计三个方面展开,重点介绍了高校内部控制审计。结合审计案例,王芳详细分析了高校单位层面内部控制、重大经济事项决策机制、资金管理内部控制和采购内部控制四个方面的审计重点和审计风险。最后,与会人员共同对我校内部控制情况进行了探讨。