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1
资产专用性与现金持有——基于变革时代的企业资源配置研究
2021-12-31
2
政府资源环境审计:实践现状与优化建议——基于审计署2016-2020年审计结果公告
2021-12-31
3
内部审计信息化组织层面影响因素研究
2021-12-31
4
中国特色政府财务报告审计制度构建
2021-12-31
5
后疫情时代内部审计计划管理
2021-04-09
6
高质量政府审计实施方案编制及实现路径研究
2021-04-09
7
对治理视角下提高高校内审工作质效方法的一点思考
2021-03-22
8
论政府部门财务报告审计需求
2021-03-22
9
论政府部门财务报告审计本质
2021-03-22
10
区块链技术在内审工作中的应用
2021-03-22
11
内部审计质量的衡量、影响因素和效果:文献综述
2021-03-22
12
国家审计机关向社会购买审计服务的后评估机制研究
2021-03-22
13
高校基建工程竣工结算资料风险管控探析——基于内部审计视角
2020-09-18
14
对高校内审信息化建设的思考
2020-09-18
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